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Microsoft Dynamics NAV 2013 Core Setup and Finance 認定 MB7-701 試験問題:
1. When entering a purchase invoice based on an associated purchase order, a user finds multiple item numbers on the vendor's invoice.
You advise the user to process the invoice lines using the data on the Get Receipt Lines window for each item-related invoice line, instead of entering these item lines manually.
What are two reasons you advise this action? (Each correct answer presents a complete solution. Choose two.)
A) It is the only way to add the packing slip number to the invoice lines.
B) Lines that are entered manually are not accepted on a purchase invoice based on an associated purchase order.
C) It prevents the items from being received again, creating double stock, when posting the invoice.
D) It enables the user to check immediately whether the invoiced items have all been received completely and if they have been invoiced.
2. What happens in a general journal when the Amount on all the lines balances to zero?
A) If set up on the journal's batch, the Document No. on the subsequent line is given the next sequential number.
B) The user is asked to confirm if the journal is to be posted now.
C) The journal posts automatically.
D) If set up on the journal's batch, the Posting Date on the subsequent line is incremented by one day.
3. A company requires value added tax (VAT) for prepayments, and this is due when the invoice is paid. Which setup options should you use?
A) Unrealized VAT Type in the VAT Posting Setup window set to Last and Prepayment Unrealized VAT on the General Ledger Setup window
B) Unrealized VAT in the General Ledger Setup window and the Reverse Charge VAT calculation type
C) Unrealized VAT and Prepayment Unrealized VAT in the General Ledger Setup window
D) Unrealized VAT Type in the VAT Posting Setup window set to Last (Fully Paid) and Prepayment Unrealized VAT on the General Ledger Setup window
4. You need to record maintenance costs using the fixed asset journal. Which field should you set?
A) Maintenance Vendor No
B) Next Service Date
C) FA Posting Type
D) Under Maintenance
5. When should you set the Appln. Between Currencies field in the Sales & Receivables Setup window to All?
A) When you must post an invoice to a customer in a currency different than that of the customer card.
B) When all invoices must be paid in the same currency as the original invoice.
C) When you must apply a customer's payment in a currency different than that of the invoice.
D) When you must apply a customer's payment in a currency different than that of the customer card.
質問と回答:
| 質問 # 1 正解: C、D | 質問 # 2 正解: A | 質問 # 3 正解: D | 質問 # 4 正解: C | 質問 # 5 正解: C |




Shimizu
工藤**
Gotoh
原口**
